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2、檢查公司財務的情況
監(jiān)事會對公司財務制度和財務狀況進行了檢查和審核,認為:公司財務制度健全,財務管理規(guī)范,會計無虛假記載和重大遺漏,財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。大信會計師事務所對公司(特殊普通合伙)對2014年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。
3、公司募集資金投入項目情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會檢查了募集資金使用和管理情況、募集資金投入項目進展情況,認為:公司嚴格按照《深證證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《募集資金專項存儲及使用管理制度》對募集資金進行使用和管理,不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
4、公司收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi),公司收購上海天宸藥業(yè)有限公司,詳見2014年7月11日公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告。此次收購嚴格履行了審議程序,沒有發(fā)生內(nèi)幕交易和損害公司股東權(quán)益的行為,沒有造成公司資產(chǎn)的損失或流失。
5、關(guān)聯(lián)交易及占用資金情況
報告期內(nèi),公司未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易行為,不存在損害中小股東的利益的行為,也不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。
6、建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,認為:公司已根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的關(guān)于內(nèi)部信息知情人管理的相關(guān)規(guī)章制度,制定了《內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度》和《對外信息報送和使用管理制度》,如實、完整記錄內(nèi)幕信息在公開前的報告、傳遞、編制、審核、披露等環(huán)節(jié)所有知情人名單和知悉內(nèi)幕信息的具體情況,并提醒內(nèi)幕信息知情人嚴格保密,未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。
二、2015年監(jiān)事會工作思路
2015年公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照國家法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定
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